Открытый бюджет города Черкесска
» Материалы за 16.10.2017

Развитие архитектуры, градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Черкесска

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА»

Ответственный исполнитель программы

Управление градостроительства и архитектуры мэрии муниципального образования города Черкесска

Соисполнители программы

-

Участники программы

- Мэрия муниципального образования города Черкесска

Подпрограммы программы

1. "Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования города Черкесска"

2. "Развитие землеустройства и землепользования на территории муниципального образования города Черкесска"

3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Ведомственные целевые программы

отсутствуют

Цели программы

Формирование и обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования, градостроительного зонирования для реализации социальных задач, городских инфраструктурных проектов и реализации улучшения архитектурно-художественного облика муниципального образования, а также формирование эффективной системы управления земельными ресурсами муниципального образования и рационального использования муниципальной собственности.

Задачи программы

Приведение Генерального плана совместно с Правилами землепользования и застройки в соответствие с изменением территориальных зон, согласно требований статей 9, 23, 24, 25 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Ведение приема населения (граждан) по внесению изменений в Генеральный план совместно с Правилами землепользования и застройки;

Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;

Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий и сооружений муниципального образования;

Создание условий по сокращению барьеров и сроков оформления разрешительной документации;

Ведение контроля за соблюдением срока исполнения документации;

Создание единой цифровой картографической основы города путем рационального использования муниципальной собственности, проведения полной инвентаризации земельных ресурсов и государственной регистрации прав на земельные участки;

Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач и городских инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходов городского бюджета за счет арендной платы за земельные участки путем обеспечения контроля за использованием земельных участков.

Целевые индикаторы и показатели программ

Количество внесенных изменений в Генеральный план за год (штуки);

Количество обращений граждан по внесению изменений в Генеральный план совместно с Правилами землепользования и застройки (штуки);

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа (тыс. руб.);

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа (тыс. руб.);

Доходы, получаемые в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (тыс. руб.);

Количество внесенных изменений в реестр земель города (шт.);

Количество предоставляемых муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений (штуки).

Сроки и этапы реализации программы

2017 - 2024 годы на постоянной основе, разделение на этапы не предусматривается.

Объемы бюджетных ассигнований программы

Объем ассигнований для финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет всего в 2017 - 2024 гг. – 162 143,8 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год – 15 981,0 тыс. рублей;

2018 год – 17 225,0 тыс. рублей;

2019 год – 15 486,9 тыс. рублей;

2020 год – 17 952,7 тыс. рублей;

2021 год – 23 284,5 тыс. рублей;

2022 год – 26 102,2 тыс. рублей;

2023 год – 23 037,4 тыс. рублей;

2024 год – 23 074,1 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

Созданы условия для реализации принимаемых градостроительных решений в Генеральном плане совместно с Правилами землепользования и застройки и документации по планировке территории (количество внесенных изменений, (в штуках) за год;

Созданы условия для ведения приема граждан при обращении по внесению изменений в Генеральный план совместно с Правилами землепользования и застройки;

Сформирована транспортная и социальная инфраструктуры;

Созданы нормы строительства зданий и сооружений с учетом развития экономических, экологических, демографических, миграционных, природно-климатических и иных процессов на территории муниципального образования для улучшения архитектурно-художественного облика города;

Созданы условия для осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территории, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам, а также условия по сокращению барьеров и сроков оформления разрешительной документации;

Созданы условия по ведению контроля за соблюдением срока исполнения документации;

Увеличена доходная часть бюджета города от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа (в %);

Увеличена доходная часть бюджета города от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа (в %);

Увеличена доходная часть бюджета города от государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (в %);

Создан полный и достоверный реестр земель города Черкесска (100% соответствие реестру) путем проведения полной инвентаризации, учета земельных ресурсов, а также проведения государственной регистрации прав на земельные участки и путем сбора информации по земельным зонам, занесения в базу данных с последующими изменениями (количество внесенных изменений, штуки).



Патриотическое воспитание граждан города Черкесска

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДА ЧЕРКЕССКА»

Ответственный исполнитель Программы

Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска  (далее – ответственный исполнитель)

Соисполнители Программы

Отсутствуют

Участники Программы

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике;

Совет ветеранов города Черкесска

Подпрограммы Программы

Отсутствуют

Ведомственные целевые Программы

Отсутствуют

Цели Программы

- воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию

Задачи Программы

- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства;

- развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах.

Целевые индикаторы и показатели Программы

- доля участвующих в реализации программы образовательных организаций всех типов», %;

- доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышении уровня знаний истории и культуры России, своего города в общей численности обучающихся», %;

- доля учреждений, в которых приняты программы или планы патриотического воспитания, %;

- количество граждан Черкесска, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), чел.

Сроки и этапы реализации Программы

2016- 2024 годы на постоянной основе, разделение Программы на этапы не предусматривается

Объем бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования Программы в 2016-2024 гг. за счет средств местного бюджета составит 4 219,3 тыс. рублей, в том числе:

 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

 2017 год – 364,3 тыс. рублей;

 2018 год – 471,0 тыс. рублей;

 2019 год – 504,0 тыс. рублей;

 2020 год – 504,0 тыс. рублей;

 2021 год – 639,0 тыс. рублей (оценка);

 2022 год – 579,0 тыс. рублей;

 2023 год – 579,0 тыс. рублей;

 2024 год – 579,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

- увеличение граждан Черкесска, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» до 500 чел.;

- в реализации программы примут участие все образовательные организации 100%;

- возрастет доля обучающихся, принимавших участие в конкурсных мероприятиях по истории и культуры России, своего города в общей численности обучающихся до 70%;

- во всех учреждениях будут приняты программы или планы патриотического воспитания 100%.



Безопасность дорожного движения в городе Черкесске

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ»

Ответственный исполнитель Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г. Черкесска

Соисполнители Программы

-

Участники Программы

-

Ведомственные целевые Программы

отсутствуют

Цели Программы

-повышение уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики и населения муниципального образования город Черкесск

Задачи Программы

-создание условий для содержания объектов благоустройства, искусственных сооружений и автомобильных дорог в городе Черкесске;

-увеличение пропускной способности улично-дорожной сети;

-развитие сети автомобильных дорог  города Черкесска путём проведения строительных и ремонтных работ;

-создание условий для повышения уровня безопасности участников дорожного движения: транспорта и пешеходов.

Целевые индикаторы и показатели Программы

-площадь  отремонтированных  дорог и тротуаров (м2);

-площадь нанесенной дорожной разметки (м2);

-количество обслуживаемых инженерных сооружений на дорогах (шт.);

-площадь содержания территорий автомобильных дорог (м2);

-площадь убираемых территорий автомобильных дорог(м2);

-количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры (шт.);

-количество комплектов оборудования для формирования навыков безопасного поведения на дорогах (компл.)

Срок и этапы реализации Программы

2016-2024 годы на постоянной основе, разделение на этапы не предусматривается

Объёмы и источники финансирования Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 2 618 107,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 633 111,5 тыс. руб.;

за счет средств республиканского бюджета – 704 788,7 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета 1 280 207,7 тыс. руб.

из них:

а)  по годам реализации:

2016 год – 178 310,5 тыс. рублей:

республиканский бюджет – 25 778,3 тыс. руб.

местный бюджет – 152 532,2 тыс. руб.;

2017 год – 250 479,5 тыс. рублей:

республиканский бюджет – 99 122,6 тыс. руб.

местный бюджет – 151 356,9 тыс. руб.;

2018 год – 351 105,9 тыс. рублей:

республиканский бюджет – 193 638,2 тыс. руб.

местный бюджет – 157 467,7 тыс. руб.;

2019 год – 443 814,1 тыс. рублей

федеральный бюджет – 180 018,00 тыс.руб.

республиканский бюджет – 102 375,0 тыс. руб.

местный бюджет – 161 421,1 тыс. руб.;

2020 год – 480 410,0 тыс. рублей:

федеральный бюджет – 247 536,00 тыс.руб.

республиканский бюджет – 92 611,0 тыс. руб.

местный бюджет – 140 263,7 тыс. руб.;

2021 год – 507 551,4 тыс. рублей:

федеральный бюджет – 205 557,5 тыс.руб.

республиканский бюджет – 191 263,6 тыс. руб.

местный бюджет – 110 730,3 тыс. руб.;

2022 год – 135 478,6 тыс. рублей

федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.

республиканский бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 135 478,6 тыс. руб.;

2023 год – 135 478,6 тыс. рублей

федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.

республиканский бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 135 478,6 тыс. руб.;

2024 год – 135 478,6 тыс. рублей

федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.

республиканский бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 135 478,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

-повышение уровня безопасности дорожного движения;

-улучшение состояния улично-дорожной сети путём капитального ремонта и текущего ремонта автомобильных дорог и тротуаров;

-обеспечение чистоты и порядка на дорогах и тротуарах города;

-ограничение возможности перехода улиц в неустановленных местах;

-улучшение эстетического вида и комфортности придомовых и дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Черкесска;

-повышение эффективности развития инфраструктуры города Черкесска;



Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе, на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Черкесске

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДА ЧЕРКЕССКЕ»

Ответственный исполнитель программы

Мэрия муниципального образования города Черкесска

Соисполнители программы

-

Участники программы

Управление социальной защиты населения;

Управление по имущественным отношениям;

Управление градостроительства и архитектуры;

Управление образования;

общий отдел;

отдел кадров;

отдел по регулированию тарифов, цен и надбавок;

архивный отдел;

отдел торгового, бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей;

организационный отдел;

отдел по учету, обмену и приватизации жилья;

отдел по контролю за использованием земель;

отдел опеки и попечительства;

МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Черкесске.

Подпрограммы программы

Отсутствуют

Ведомственные целевые программы

Отсутствуют

Цели программы

Снижение административных барьеров, оптимизация, повышение качества и обеспечение доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Черкесска (далее - МФЦ)

Задачи программы

1. Оптимизация порядка оказания услуг, актуализация (внесение изменений) административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, а также административных регламентов исполнения муниципальных функций, актуализация реестра муниципальных услуг в соответствии с изменениями в законодательстве;

2. Функционирование многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг соответствующих требованиям, установленным законодательством;

3. Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;

4. Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна";

5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

6. Развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, органами местного самоуправления города Черкесска, предприятиями и организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

7. Проведение регулярного мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

8. Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, обеспечение доступа в информационно-коммуникационной сети "Интернет" к открытым данным о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг.

Целевые индикаторы и показатели программы

1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ (%);

2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (%);

3. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (%);

4. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (ед.);

5. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг (мин.);

6. Функционирование нормативного количества "окон" обслуживания в МФЦ, исходя из численности населения города Черкесска, а также с учетом загруженности МФЦ для обеспечения времени ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги, не превышающей 15 минут (ед.);

7. Доля государственных и муниципальных услуг, контрольных (надзорных) функций, предоставляемых на основании актуализированных административных регламентов (%);

8. Доля государственных и муниципальных услуг, по которым представлена исчерпывающая информация в региональном Реестре государственных и муниципальных услуг Карачаево-Черкесской Республики и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (%);

9. Отсутствие нарушений стандартов и нормативных сроков предоставления государственных и муниципальных услуг (да, нет).

Сроки и этапы реализации программы

2016 - 2024 годы на постоянной основе, разделение муниципальной программы на этапы не предусматривается.

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации программы за 2016 - 2024 годы составляет 107 305,7 тыс. рублей, из них по годам:

2016 год - 13123,9 тыс. рублей;

2017 год - 8868,3 тыс. рублей;

2018 год - 10702,0 тыс. рублей;

2019 год - 12663,7 тыс. рублей;

2020 год - 13037,5 тыс. рублей;

2021 год - 13424,8 тыс. рублей;

2022 год – 11814,2 тыс. рублей;

2023 год – 11826,8 тыс. рублей;

2024 год – 11844,5 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

местного бюджета – 100 891,4 тыс. рублей, из них по годам:

2016 год - 13123,9 тыс. рублей;

2017 год - 8868,3 тыс. рублей;

2018 год - 9202,0 тыс. рублей;

2019 год - 11152,9 тыс. рублей;

2020 год -11444,0 тыс. рублей;

2021 год - 11614,8 тыс. рублей;

2022 год - 11814,2 тыс. рублей;

2023 год – 11826,8 тыс. рублей;

2024 год - 11844,5 тыс. рублей.

внебюджетных средств – 6 414,3 тыс. рублей, из них по годам:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 510,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 593,5 тыс. рублей;

2021 год – 1 810,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации муниципальной программы:

будет оптимизирован порядок предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций), повысится качество и доступность государственных и муниципальных услуг (функций) для физических и юридических лиц;

снизятся организационные, временные, финансовые затраты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на преодоление административных барьеров;

будет обеспечена возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" не менее чем для 90% населения города Черкесска;

ожидается повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления, до 90%;

ожидается сокращение сроков ожидания в очереди для получения государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ, до 15 минут;

увеличение доли заявителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 70%;

обеспечение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению, в том числе на базе МФЦ, до 100%.



Профилактика терроризма и экстремизма в городе Черкесске

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ"

Ответственный исполнитель Программы

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска

Соисполнители Программы

Отсутствуют

Участники Программы

Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска;

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска;

Организационный отдел мэрии муниципального образования города Черкесска;

Отдел по связям со СМИ муниципального образования города Черкесска;

Управление ФСБ РФ по Карачаево-Черкесской Республике ;

Отдел МВД России города Черкесска;

Духовенство мусульман города Черкесска;

Священнослужители Православных Церквей города Черкесска.

Подпрограммы Программы

Отсутствуют

Ведомственные целевые Программы

Отсутствуют

Цели Программы

Противодействие распространению идеологии терро-ризма и экстремизма в молодежной среде города Черкесска.

Задачи Программы

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;

- информирование молодежи по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;

- недопущение участия молодежи в организациях террористической и экстремистской направленности;

- создание эффективной системы профилактики терроризма и экстремизма.

Целевые показатели и индикаторы Программы

- количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, межнационального и межконфессионального согласия (ед.);

- количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, поддержание межнационального и межконфессионального согласия (ед.);

- количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма (информационно-справочных материалов, видеороликов и т.д.) (ед.).

Сроки и этапы реализации Программы

2015– 2024 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается.

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования реализации программы за счет средств местного бюджета составляет 1070,0 тыс. рублей, из них по годам:

 2015 год - 107,0 тыс. рублей;

 2016 год - 107,0 тыс. рублей;

 2017 год - 107,0 тыс. рублей;

 2018 год - 107,0 тыс. рублей;

 2019 год - 107,0 тыс. рублей;

 2020 год - 107,0 тыс. рублей (оценка);

 2021 год - 107,0 тыс. рублей;

 2022 год - 107,0 тыс. рублей;

 2023 год - 107,0 тыс. рублей;

 2023 год - 107,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, поддержание межнационального и межконфессионального согласия до 800 человек к 2022 году;

увеличения количества проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, поддержание межнационального и межконфессионального согласия в городе Черкесске  до 15 к 2022 году;

увеличение количества информационно­ пропагандистских материалов по профилактике  терроризма и экстремизма до 10 к 2022 году.



Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черкесске

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ "

Ответственный исполнитель программы

Мэрия муниципального образования города Черкесска

Соисполнители программы

Отсутствуют

Участники программы

Управление по имущественным отношениям мэрии муниципального образования города Черкесска

Подпрограммы программы

Отсутствуют

Ведомственные целевые программы

Отсутствуют

Цели программы

Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение его роли в социально-экономическом развитии города Черкесска, содействие развитию малого и среднего предпринимательства

Задачи программы

- создание правовых, экономических и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Черкесска;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Целевые индикаторы и показатели программы

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.).

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%).

Объем товаров и услуг, производимых и реализуемых предприятиями малого и среднего предпринимательства (млн. руб.).

Объем инвестиций в основной капитал предприятий малого и среднего предпринимательства (млн. руб.)

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку (ед.).

Сроки и этапы реализации программы

2015 - 2024 годы на постоянной основе, разделение муниципальной программы на этапы не предусматривается

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета - 964,0 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 100,0 тыс. рублей;

2016 год - 100,0 тыс. рублей;

2017 год - 100,0 тыс. рублей;

2018 год - 100,0 тыс. рублей;

2019 год - 100,0 тыс. рублей;

2020 год - 64,0 тыс. рублей;

2021 год - 100,0 тыс. рублей;

2022 год - 100,0 тыс. рублей;

2023 год - 100,0 тыс. рублей;

2024 год - 100,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения с ежегодным приростом не менее 1,5%;

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций с ежегодным увеличением не менее чем на 1,5%;

увеличение количества сохраненных и вновь созданных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства с ежегодным увеличением не менее чем на 1,5%;

увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых предприятиями малого и среднего предпринимательства (ежегодное увеличение не менее чем на 3%);

увеличение объема инвестиций в основной капитал предприятий малого и среднего предпринимательства (ежегодное увеличение не менее чем на 3%);

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на 3 ед.



Управление имуществом в городе Черкесске

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ"

Ответственный исполнитель программы

Управление по имущественным отношениям мэрии муниципального образования г. Черкесска

Соисполнители программы

отсутствуют

Участники программы

Мэрия муниципального образования города Черкесска;

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии муниципального образования г. Черкесска (до 2017 года)

Подпрограммы программы

Подпрограмма № 1 "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью";

Подпрограмма № 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Ведомственные целевые программы

отсутствуют

Цели программы

Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Задачи программы

- создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, городских инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходов городского бюджета за счет земельных платежей;

- создание эффективной системы использования объектов муниципальной собственности мэрии муниципального образования г. Черкесска для реализации муниципальной политики мэрии муниципального образования г. Черкесска, эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- совершенствование структуры имущественных комплексов муниципальных организаций (преобразование МУП) и системы управления муниципальными организациями

Целевые индикаторы и показатели программ

- доходы в бюджет города Черкесска, получаемые в виде арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности (тыс. руб.);

- доходы в бюджет города Черкесска от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (тыс. руб.);

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (тыс. руб.);

- доходы в бюджет города Черкесска, получаемые в виде арендной платы за земельные участки (тыс. руб.);

- количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет (ед.);

- количество объектов недвижимого имущества, на которые проведена техническая инвентаризация (в том числе по объектам инженерной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования г. Черкесска (ед.);

- количество объектов недвижимого имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости (ед.)

- обеспечение деятельности, предусмотренной положением Управления по имущественным отношениям мэрии муниципального образования г. Черкесска (да/нет)

Сроки и этапы реализации программы

2015 - 2024 годы на постоянной основе, разделение на этапы не предусматривается

Объемы бюджетных ассигнований программы

Объем ассигнований для финансирования программы за счет средств местного бюджета составляет всего в 2015 - 2024 гг. – 192 059,9 тыс. рублей., из них по годам:

2015 год - 21667,4 тыс. рублей;

2016 год - 16917,5 тыс. рублей;

2017 год - 41580,1 тыс. рублей;

2018 год - 11307,3 тыс. рублей;

2019 год - 14190,6 тыс. рублей;

2020 год - 16260,4 тыс. рублей;

2021 год – 19364,8 тыс. рублей;

2022 год – 17897,6 тыс. рублей;

2023 год – 16421,4 тыс. рублей;

2024 год – 16452,8 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

Подпрограмма № 1 "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью" – 64952,9 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 21667,4 тыс. рублей;

2016 год - 16917,5 тыс. рублей;

2017 год - 7614,3 тыс. рублей;

2018 год - 2316,6 тыс. рублей;

2019 год - 1945,0 тыс. рублей;

2020 год - 2139,0 тыс. рублей;

2021 год – 4980,9 тыс. рублей;

2022 год – 3456,6 тыс. рублей;

2023 год – 1955,2 тыс. рублей

2024 год - 1960,4 тыс. рублей.

Подпрограмма № 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы" 127107,0 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 33965,8 тыс. рублей;

2018 год - 8990,7 тыс. рублей;

2019 год - 12245,6 тыс. рублей;

2020 год - 14121,4 тыс. рублей;

2021 год - 14383,9 тыс. рублей;

2022 год – 14441,0 тыс. рублей;

2023 год – 14466,2 тыс. рублей;

2024 год – 14492,4 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

- увеличение доходной части бюджета от управления муниципальной собственностью на 20%;

- создание полного и достоверного реестра земель и реестра муниципальной собственности г. Черкесска;

- увеличение площади и количества земельных участков с оформленными земельно-правовыми отношениями для строительства на 20%;

- оптимальное использование земельных участков;

- повышение эффективности использования муниципального имущества;

- увеличение доли объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано, на 20%;

- увеличение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет, на 20%;

- оптимизация состава имущества, необходимого для осуществления муниципальными организациями уставной деятельности.

- обеспечение выполнения задач муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом в городе Черкесске", подпрограмм и достижения, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами целевых показателей (индикаторов).



Благоустроенный Черкесск

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ЧЕРКЕССК"

Ответственный исполнитель Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования г.Черкесска
Соисполнители Программы

Мэрия муниципального образования города Черкесска;
Управление по имущественным отношениям мэрии муниципального образования г.Черкесска

Участники Программы
-
Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1

«Поддержка транспортных предприятий в части организации и контроля перевозок пассажиров»;

Подпрограмма 2

«Улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства»;

Подпрограмма 3

«Благоустройство территории города Черкес­ска»;

Подпрограмма 4

«Формирование современной городской среды муниципального образования города Черкесска»

Подпрограмма 5

 «Обеспечение реализации муниципальной про­граммы»
Ведомственные целевые Программы
отсутствуют
Цели Программы

улучшение качества предоставления транс­портных услуг населению;

повышение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунальной сферы города;

обеспечение жильём отдельных категорий граждан города Черкесска;

обеспечение развития инженерной инфра­структуры города Черкесска;

сохранение благоприятной окружающей сре­ды на территории города Черкесска;

создание условий комфортного проживания жителей города Черкесска;

участие жителей города в выборе объектов благоустройства на территории города;

повышение качества и комфорта городской среды на территории г. Черкесска;

формирование эффективной структуры управления.
Задачи Программы

создание условий для качественного предо­ставления транспортных услуг населению;

создание условий для улучшения состояния муниципального жилищного фонда;

развитие сетей инженерных коммуникаций города Черкесска путём проведения строитель­ных и ремонтных работ;

обеспечение жильём отдельных категорий граждан города Черкесска;

проведение комплекса работ по благоустрой­ству города Черкесска и мест массового отдыха горожан;

сохранение и развитие зеленого фонда горо­да;

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования ком­фортной городской среды на территории г. Чер­кесска с учетом приоритетов территориального развития;

повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дво­ровых и общественных территорий г. Черкесска;

развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населения;

создание универсальных механизмов вовле­ченности заинтересованных граждан, организа­ций в реализацию мероприятий по благоустрой­ству г. Черкесска;

повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка;

усиление контроля за использованием, охра­ной и благоустройством территорий;

обеспечение создания, содержания и разви­тия объектов благоустройства на территории г.Черкесска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории
Целевые индикаторы и показатели Программы

отсутствие нарушений выхода пассажирского транспорта на маршрутные линии - %;

количество управляющих компаний, получивших субсидию на проведение капитального ремонта жилого фонда – шт.;

количество отремонтированных многоквар­тирных жилых домов – шт.;

количество и протяженность введенных ин­женерных коммуникаций в городе – п/м;

количество граждан, переселенных из ава­рийных домов – чел.;

количество установленных детских игровых комплексов во дворах многоквартирных жилых домов – шт.;

число часов горения уличного и паркового освещения – час.;

длительность сезона работы фонтанов – мес.;

площадь зеленых насаждений, высаженных на территории города и в парковой зоне – тыс. м2;

площадь обслуживания зеленых насаждений на территории города и в парковой зоне – тыс. м2;

объем ликвидируемых с территории города отходов, скапливающихся на несанкциониро­ванных свалках – тыс. м3;

площадь санитарной очистки территории го­рода – тыс. м2;

количество отремонтированных памятников в городе – комплекс;

количество объектов благоустройства, вве­денных в эксплуатацию;

объем ликвидируемых отходов в общем объ­еме накопленных отходов в результате хозяй­ственной деятельности и иной деятельности – млн. тн.;

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству не позднее по­следнего года реализации федерального проекта накопительным итогом начиная с 2019г. – ед., в том числе, количество реализованных в   отчет­ном году - ед.;

доля благоустроенных дворовых террито­рий многоквартирных домов, подлежащих бла­гоустройству в отчетном году от общего коли­чества дворовых территорий, подлежащих бла­гоустройству не позднее последнего года реали­зации федерального проекта - %; 

количество реализованных проектов бла­гоустройства общественных территорий г. Чер­кесска подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального про­екта накопительным итогом начиная с 2019г. – ед.;

площадь благоустроенных общественных территорий г.Черкесска, нуждающихся в благо­устройстве до конца реализации федерального проекта - га, в том числе в отчетном году - га;

доля площади благоустроенных обще­ственных территорий к общей площади обще­ственных территорий муниципального образо­вания не позднее последнего года реализации федерального проекта - %;

доля финансового участия заинтересован­ных лиц в выполнении дополнительного переч­ня работ по благоустройству дворовых террито­рий - %;

доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня ра­бот по благоустройству дворовых территорий - %;

доля благоустроенных объектов недви­жимого имущества (включая объекты незавер­шенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри­нимателей, которые подлежат благоустройству  не позднее последнего года реализации феде­рального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления - %;

доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предостав­ленных для их размещения, находящихся в соб­ственности физических лиц, которые подлежат благоустройству  не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с заклю­ченными соглашениями с органами местного самоуправления с учетом требований правил благоустройства, утвержденных в г. Черкесске - %;

доля комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий подле­жащих благоустройству в отчетном году с уче­том необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступно­сти для инвалидов и других маломобильных групп населения -%;

обеспечение деятельности, предусмотренной положением Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципально­го образования г.Черкесска (да/нет)
Сроки и этапы реализации Программы
2015-2024 годы на постоянной основе, разделе­ние на этапы не предусматривается
Объемы бюджетных ассигнований Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы 3 965 431,03 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 371 720,29 тыс.руб.;

за счет средств республиканского бюджета – 861822,58 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 2 731 888,16 тыс.руб. из них:

а) по годам реализации:

2015 год – 706 857,4 тыс. руб. (республиканский бюджет- 310 912,9 тыс.руб., местный бюджет 395 944,5 тыс. руб.);

2016 год – 290 244,9 тыс. руб. (республиканский бюджет - 32 855,6 тыс.руб., местный бюджет - 257 389,3 тыс. руб.);  

2017 год – 617 051,9 тыс. руб. (федеральный бюджет – 150 028,4 тыс.руб., республиканский бюджет – 200 685,7 тыс.руб., местный бюджет – 266 337,8 тыс. руб.);

2018 год – 514 372,6 тыс. руб. (федеральный бюджет 71 989,9 тыс.руб., республиканский  бюджет-182343,3 тыс.руб., местный бюджет - 260 039,4 тыс. руб.);

2019 год – 363 392,3 тыс. руб. (федеральный бюджет – 38 610,0 тыс.руб., республиканский бюджет – 70 986,8 тыс.руб., местный бюджет -253 795,5 тыс. руб.);

2020 год – 353 860,61тыс. руб. (федеральный бюджет – 46 946,8 тыс.руб., республиканский бюджет – 47661,4 тыс.руб., местный бюджет – 259252,44 тыс. руб.);

2021 год – 422902,0 тыс. руб. (федеральный бюджет – 64 145,2 тыс.руб., республиканский бюджет-                 4 297,9 тыс.руб., местный бюджет 354 326,36 тыс. руб.);

2022 год – 232 242,0тыс. руб. (республиканский бюджет – 4 026,3 тыс.руб., местный бюджет 228 215,7 тыс. руб.);

2023 год – 232 292,0тыс. руб. (республиканский бюджет – 4 026,3 тыс.руб., местный бюджет 228 265,7 тыс. руб.);

2024 год – 232347,7тыс. руб. (республиканский бюджет – 4 026,3 тыс.руб., местный бюджет 228 321,4 тыс. руб.);

б) по подпрограммам:

2015 год

Подпрограмма 1- 17 545,7 тыс.руб.(местный бюджет – 17 545,7 тыс.руб.);

Подпрограмма 2*– 409 667,9 тыс.руб. республи­канский бюджет – 265 826,7 тыс.руб., местный бюджет – 143 841,2 тыс.руб.);

Подпрограмма 3 – 75 655,9 тыс.руб. (республи­канский бюджет – 28 166,7 тыс.руб., местный бюджет –                  47 489,2 тыс.руб.);

Подпрограмма 4 – 203 987,9 тыс.руб. (республи­канский бюджет – 16 919,5 тыс.руб., местный бюджет – 187 068,4 тыс.руб.);

2016 год

Подпрограмма 1 – 21 621,6 тыс.руб.(местный бюджет – 21 621,6 тыс.руб.);

Подпрограмма 2 – 83 951,0 тыс.руб. (республи­канский бюджет – 32 205,6 тыс.руб., местный бюджет –                        51 745,4 тыс.руб.);

Подпрограмма 3 – 184 672,3 тыс.руб. (республи­канский бюджет - 650,0 тыс.руб., местный бюд­жет –                 184 022,3 тыс.руб.);

2017 год

Подпрограмма 1 – 19 621,6 тыс.руб.(местный бюджет – 19 621,6 тыс.руб.);

Подпрограмма 2 – 229 370,2 тыс.руб. (республи­канский бюджет – 192 582,1 тыс.руб., местный бюджет – 36 788,1 тыс.руб.);

Подпрограмма 3 – 308 826,8 тыс.руб. (федеральный бюджет – 97 755,0 тыс.руб., республи­канский бюджет –               5 352,3 тыс.руб., местный бюджет – 205 719,5 тыс.руб.);

Подпрограмма 4 – 59 233,3 тыс.руб. (федераль­ный бюджет – 52 273,4 тыс.руб., республикан­ский бюджет –               2 751,3 тыс.руб., местный бюджет – 4 208,6 тыс.руб.);

2018 год

Подпрограмма 1- 31 587,3 тыс.руб.(местный бюджет – 31 587,3 тыс.руб.);

Подпрограмма 2 – 127 764,9 тыс.руб. (республи­канский бюджет – 115 026,3 тыс.руб., местный бюджет–                12 738,6 тыс.руб.);

Подпрограмма 3 – 240081,1 тыс.руб. (федеральный бюджет – 41388,2 тыс.руб., республи­канский бюджет – 4369,1 тыс.руб., местный бюджет – 194323,8 тыс.руб.);

Подпрограмма 4 – 97 904,6 тыс.руб. (федераль­ный бюджет – 30 601,7 тыс.руб., республикан­ский бюджет –                62 948,0 тыс.руб., местный бюджет – 4 354,9 тыс.руб.);

Подпрограмма 5 – 17034,8 тыс.руб. (местный бюджет – 17034,8 тыс.руб.);

2019 год

Подпрограмма 1- 28 356,9 тыс.руб.(местный бюджет – 28 356,9 тыс.руб.);

Подпрограмма 2 – 7 607,9 тыс.руб. (республикан­ский бюджет – 3 776,3 тыс.руб., местный бюд­жет – 3 831,6 тыс.руб.);

Подпрограмма 3 – 174 595,5 тыс.руб. (республи­канский бюджет – 275,9 тыс.руб., местный бюджет –                  174 319,6 тыс.руб.);

Подпрограмма 4 – 133 576,10 тыс.руб. (федераль­ный бюджет – 38 610,0 тыс.руб., республикан­ский бюджет – 66 934,6 тыс.руб., местный бюджет – 28 031,5 тыс.руб.);

Подпрограмма 5 – 19 255,9 тыс.руб. (местный бюджет – 19 255,9 тыс.руб.);

2020 год

Подпрограмма 1-  38 346,4 тыс.руб.( республикан­ский бюджет – 7000,0 тыс.руб., местный бюджет – 31 346,4 тыс.руб.);

Подпрограмма 2 – 10 856,0 тыс.руб. (республикан­ский бюджет – 6 971,3 тыс.руб., местный бюд­жет– 3 884,7 тыс.руб.);

Подпрограмма 3 – 174 417,8 тыс.руб. (республи­канский бюджет – 1 247,87 тыс.руб., местный бюджет – 173 169,93 тыс.руб.);

Подпрограмма 4 – 109 977,6 тыс.руб. (федераль­ный бюджет – 46 946,79 тыс.руб., республикан­ский бюджет – 32 442,21 тыс.руб., местный бюджет – 30 588,6 тыс.руб.);

Подпрограмма 5 – 20 262,81 тыс.руб. (местный бюджет – 20 262,81 тыс.руб.);

2021 год

Подпрограмма1- 125 931,4 тыс.руб.(республиканский бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 125 931,4 тыс.руб.);

Подпрограмма 2 – 6 344,3 тыс.руб. (республи­канский бюджет – 2450,0 тыс.руб., местный бюд­жет– 3894,3 тыс.руб.);

Подпрограмма 3 – 169 853,5 тыс.руб. (республи­канский бюджет – 200,0 тыс.руб., местный бюджет – 169 653,5 тыс.руб.);

Подпрограмма 4 –  99 378,82 тыс.руб. федераль­ный бюджет – 64 145,2 тыс.руб., республикан­ский бюджет – 1647,93 тыс.руб., местный бюджет – 33 585,72 тыс.руб.);

Подпрограмма 5 – 21 261,5 тыс.руб. (местный бюджет – 21 261,50 тыс.руб.);

2022 год

Подпрограмма 1- 31 042,4тыс.руб.(местный бюджет – 31 042,4тыс.руб.);

Подпрограмма 2 – 6135,6 тыс.руб. (республикан­ский бюджет – 3026,3 тыс.руб., местный бюд­жет– 3109,3 тыс.руб.);

Подпрограмма 3 – 170606,2 тыс.руб. (республи­канский бюджет – 1 000,0 тыс.руб., местный бюджет –                  169 606,2 тыс.руб.);

Подпрограмма 4 – 3 007,4 тыс.руб. (местный бюджет – 3 007,4 тыс.руб.);

Подпрограмма 5 – 21 450,4тыс.руб. (местный бюджет – 21 450,4тыс.руб.);

2023 год

Подпрограмма 1- 31 042,4тыс.руб.(местный бюджет – 31 042,4тыс.руб.);

Подпрограмма 2 – 6135,6 тыс.руб. (республикан­ский бюджет – 3026,3 тыс.руб., местный бюд­жет– 3109,3 тыс.руб.);

Подпрограмма 3 – 170606,2 тыс.руб. (республи­канский бюджет – 1 000,0 тыс.руб., местный бюджет –                  169606,2 тыс.руб.);

Подпрограмма 4 – 3 007,4 тыс.руб. (местный бюджет – 3 007,4 тыс.руб.);

Подпрограмма 5 – 21 500,4тыс.руб. (местный бюджет – 21 500,4тыс.руб.);

2024 год

Подпрограмма 1- 31 042,4тыс.руб.(местный бюджет – 31 042,4тыс.руб.);

Подпрограмма 2 – 6135,6 тыс.руб. (республикан­ский бюджет – 3026,3 тыс.руб., местный бюд­жет– 3109,3 тыс.руб.);

Подпрограмма 3 – 170 606,2 тыс.руб. (республи­канский бюджет – 1 000,0 тыс.руб., местный бюджет –                  169 606,2 тыс.руб.);

Подпрограмма 4 – 3 007,4 тыс.руб. (местный бюджет – 3 007,4 тыс.руб.);

Подпрограмма 5 – 21 556,1тыс.руб. (местный бюджет – 21 556,1тыс.руб.)

Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация программы в полном объеме позво­лит получить:

повышение качества предоставляемых услуг населению транспортными предприятиями;

улучшение санитарного состояния мест об­щего пользования в жилых домах;

улучшение состояния инженерных коммуни­каций жилых домов;

улучшение жилищных условий граждан;

повышение эффективности развития инфра­структуры города Черкесска;

улучшение освещенности улиц города в ноч­ное время;

озеленение территории города и парковой зо­ны;

оздоровление существующих зеленых насаж­дений;

создание благоустроенных, эстетически при­влекательных озелененных мест общего пользо­вания, обеспечивающих комфортные условия отдыха горожан и гостей;

улучшение содержания мест захоронения;

улучшение экологической ситуации на тер­ритории города Черкесска;

благоустройство и ремонт территорий города

установка памятников;

улучшение условий проживания, повышение комфортности городской среды;

создание качественной городской среды в г.Черкесске;

увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории г. Черкесска;

улучшение условий проживания, повышение комфортности городской среды;

улучшение внешнего облика г. Черкесска;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного со­стояния придомовых территорий путем вовле­чения граждан в реализацию мероприятий Госу­дарственной программы;

повышение качества и доступности город­ской среды для маломобильных групп населения

* с  2016 года подпрограмма утверждена в муниципальной программе  «Безопасность дорожного движения в городе Черкесске»



Развитие системы образования в городе Черкесске

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ"

Ответственный исполнитель Программы

Управление образования мэрии муниципального  образования города Черкесска (далее – ответственный исполнитель)

Соисполнители Программы

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска;

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2016 года)

Участники Программы

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2017 года);

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска   (с 2018 года)

Подпрограммы Программы

1. «Развитие дошкольного образования детей города Черкесска»;

2. «Развитие общего образования детей  города Черкесска»;

3. «Развитие дополнительного образования детей города Черкесска»;

4. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

6. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»;

7. «Развитие детско-юношеского спорта»

Ведомственные целевые Программы

Отсутствуют

Цель Программы

Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Черкесска.

Задачи Программы

1. Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного образования.

2. Повышение качества образования и развитие востребованности образовательных услуг.

3. Обеспечение институциональных изменений в системе дополнительного образования в соответствии с требованиями формирования муниципального уровня управления системой дополнительного образования и увеличения инвестиционной привлекательности дополнительного образования.

4. Обеспечение условий для выявления и реализации способностей одаренных детей для дальнейшей профессионализации в сфере культуры.

5. Создание условий, способствующих сохранению здоровья и обеспечению безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного процесса.

6. Совершенствование системы управления в сфере образования и повышение профессиональной компетентности педагогического и управленческого корпуса, ориентированного на цели опережающего развития.

Целевые  индикаторы  и  показатели  Программы

- доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (%);

- доля учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся (%)

Сроки и этапы реализации Программы

2015- 2024 годы на постоянной основе, разделение Программы на этапы не предусматривается

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования реализации Программы за 2015-2024 годы составляет 11 882 657,8 тыс. рублей, из них по годам:

          

 в 2015 году – 968 624,5 тыс. рублей;   

 в 2016 году – 994 046,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 940 937,9 тыс. рублей;

 в 2018 году – 1 055 941,3 тыс. рублей;

 в 2019 году –  1 509 610,2 тыс. рублей;

 в 2020 году – 1 220 704,5 тыс. рублей;

 в 2021 году – 1 290 632,3  тыс. рублей (оценка);

 в 2022 году – 1 294 075,6 тыс. рублей; 

 в 2023 году – 1 296 849,5 тыс. рублей;

 в 2024 году – 1 311 235,4 тыс. рублей.

             

в том числе за счет средств:

– местного бюджета –2 813 424,4 тыс. рублей, из них по годам:                 

 в 2015 году – 362 178,4 тыс. рублей;

 в 2016 году – 377 343,9 тыс. рублей;

 в 2017 году – 245 778,0 тыс. рублей;

 в 2018 году – 254 557,2 тыс. рублей;

 в 2019 году – 256 334,9 тыс. рублей;

 в 2020 году – 211 461,0 тыс. рублей;

 в 2021 году – 285 705,7 тыс. рублей;

 в 2022 году – 268 855,1 тыс. рублей;

 в 2023 году – 271 790,4 тыс. рублей;

 в 2024 году – 279 419,8 тыс. рублей.

– республиканского бюджета –8 063 063,6 тыс. рублей, из них по годам:                     

в 2015 году – 591 112,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 616 702,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 681 528,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 768 585,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 821 987,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 909 285,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 860 674,8 тыс. рублей;

в 2022 году – 937 644,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 937 612,8 тыс. рублей;

в 2024 году – 937 929,4 тыс. рублей;

        

        

– федерального бюджета – 859 163,2 тыс. рублей, из них по годам:             

в 2015 году – 15 333,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 17 686,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 398 706,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 75 342,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 119 735,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 75 867,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 75 269,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 81 222,5 тыс. рублей.

- внебюджетные средства – 147 006,6 тыс. рублей, из них по годам:             

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 13 631,3тыс. рублей;

в 2018 году – 15 112,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 32 581,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 24 615,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 24 516,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 11 708,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 12 176,6  тыс. рублей;

в 2024 году – 12 663,7 тыс. рублей.

  Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

              

  Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей города Черкесска» – 4 949 716,3 тыс. рублей, из них по годам:

      

 в 2015 году – 374 132,7 тыс. рублей;

 в 2016 году – 369 352,7 тыс. рублей;

 в 2017 году – 372 896,6 тыс. рублей;

 в 2018 году – 429 703,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 870 657,1 тыс. рублей; 

 в 2020 году – 501 085,7 тыс. рублей;

 в 2021 году – 476 025,2 тыс. рублей;

 в 2022 году – 515 469,9 тыс. рублей;

 в 2023 году – 517 209,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 523 184,2 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:          

– местного бюджета – 1 385 481, тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 159 422,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 152 835,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 114 495,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 121 248,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 126 605,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 105 938,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 137 707,7 тыс. рублей;

в 2022 году –153 066,2 тыс. рублей;

в 2023 году –154 337,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 159 825,1 тыс. рублей.       

– республиканского бюджета – 2 970 730,9 тыс. рублей, из них по годам:                     

в 2015 году – 199 377,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 216 517,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 244 770,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 275 656,2  тыс. рублей;

в 2019 году – 320 884,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 344 427,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 317 011,8 тыс. рублей;

в 2022 году –350 695,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 350 695,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 350 695,4 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 461 094,9 тыс. рублей, из них по годам:           

в 2015 году – 15 333,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 17 686,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 398 706,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 29 369,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- внебюджетные средства – 132 408,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 13 631,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 15 112,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 24 460,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 21 350,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 21 305,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 11 708,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 12 176,6 тыс. рублей;

в 2024 году – 12 663,7 тыс. рублей.

 

 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей  города Черкесска» – 6 294 123,3 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 469 504,5 тыс. рублей;

 в 2016 году – 492 203,2 тыс. рублей;

 в 2017 году – 522 238,2 тыс. рублей;

 в 2018 году – 573 060,6 тыс. рублей;

 в 2019 году – 585 856,4 тыс. рублей;

 в 2020 году – 686 724,3 тыс. рублей;

 в 2021 году – 741 723,0 тыс. рублей;

 в 2022 году – 737 473,8 тыс. рублей;

 в 2023 году – 738 480,0 тыс. рублей;

 в 2024 году – 746 859,3 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:          

 – местного бюджета – 805 191,8 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 78 019,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 92 467,7 тыс. рублей;

 в 2017 году – 87 342,5 тыс. рублей;

 в 2018 году – 81 994,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 78 960,6 тыс. рублей;

 в 2020 году –72 627,7 тыс. рублей;

 в 2021 году – 77 442,3 тыс. рублей;

 в 2022 году – 76 985,4 тыс. рублей;

 в 2023 году – 78 621,3 тыс. рублей;

 в 2024 году – 80 731,2 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 5 076 265,3 тыс. рублей, из них по годам:           

в 2015 году – 391 485,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 399 735,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 434 895,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 491 066,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 498 774,1 тыс. рублей;

в 2020 году –564 858,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 541 334,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 584 620,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 584 589,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 584 905,6 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 398 068,3 тыс. рублей, из них по годам:           

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 45 973,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 119 735,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 75 867,6 тыс. рублей;

в 2023 году  – 75 269,7 тыс. рублей;

в 2024 году  – 81 222,5 тыс. рублей.

- внебюджетные средства – 14 597,8 тыс. рублей, из них по годам:      

в 2019 году –  8 121,7 тыс. рублей; 

в 2020 году –  3 265,2 тыс. рублей; 

в 2021 году –  3 210,9 тыс. рублей;

в 2022 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2023 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2024 году –  0,0 тыс. рублей.

  Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей города Черкесска» – 196 081,4 тыс. рублей, из них по годам:

      

 в 2015 году – 18 465,7 тыс. рублей;

 в 2016 году – 20 302,5 тыс. рублей;

 в 2017 году – 21 195,8 тыс. рублей;

 в 2018 году – 22 830,2 тыс. рублей;

 в 2019 году – 26 693,6 тыс. рублей;         

 в 2020 году – 9 626,4 тыс. рублей;

 в 2021 году – 43 569,9 тыс. рублей;

 в 2022 году – 11 120,4 тыс. рублей;

 в 2023 году – 11 131,9 тыс. рублей;

 в 2024 году – 11 145,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:          

– местного бюджета – 195 881,4 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 18 365,7 тыс. рублей;

 в 2016 году – 20 202,5 тыс. рублей;

 в 2017 году – 21 195,8 тыс. рублей;

 в 2018 году – 22 830,2 тыс. рублей;

 в 2019 году – 26 693,6 тыс. рублей;         

 в 2020 году – 9 626,4 тыс. рублей;

 в 2021 году – 43 569,9 тыс. рублей;

 в 2022 году – 11 120,4 тыс. рублей;

 в 2023 году – 11 131,9 тыс. рублей;

 в 2024 году – 11 145,0 тыс. рублей.       

– республиканского бюджета – 200,0 тыс. рублей, из них по годам:                     

в 2015 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска» - 41 030,9 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2017 году – 8 759,9 тыс. рублей;

 в 2018 году – 8 769,8 тыс. рублей;

 в 2019 году – 4 703,5 тыс. рублей;

 в 2020 году – 100,5  тыс. рублей;

 в 2021 году – 4 726,8 тыс. рублей;

 в 2022 году – 4 656,8 тыс. рублей;

 в 2023 году – 4 656,8 тыс. рублей;

 в 2023 году – 4 656,8 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:     

– местного бюджета – 25 663,5 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2017 году – 6 897,2 тыс. рублей;

 в 2018 году – 6 907,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 2 375,1 тыс. рублей;

 в 2020 году – 100,5 тыс. рублей;

 в 2021 году – 2 398,4 тыс. рублей;

 в 2022 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2023 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2024 году – 2 328,4 тыс. рублей.      

– республиканского бюджета – 15 367,4 тыс. рублей, из них по годам:                     

 в 2017 году – 1 862,7 тыс. рублей;

 в 2018 году – 1 862,7 тыс. рублей;

 в 2019 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2020 году – 0,0  тыс. рублей;

 в 2021 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2022 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2023 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2024 году – 2 328,4 тыс. рублей.     

 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 212 961,8 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 14 035,6 тыс. рублей;

 в 2016 году – 15 930,1 тыс. рублей;

 в 2017 году – 15 847,3 тыс. рублей;

 в 2018 году – 21 577,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 21 699,7 тыс. рублей;

 в 2020 году – 23 167,6 тыс. рублей;

 в 2021 году – 24 587,4 тыс. рублей;

 в 2022 году – 25 354,7 тыс. рублей;

 в 2023 году – 25 371,7 тыс. рублей;

 в 2024 году – 25 390,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 * «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска» – 122 811,1 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 60 580,7 тыс. рублей;

 в 2016 году – 62 230,4 тыс. рублей;

 на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не  

предусмотрены.

в том числе за счет средств:      

– местного бюджета – 122 661,1 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 60 580,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 62 080,4 тыс. рублей;

на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не  

предусмотрены.

– республиканского бюджета – 150,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 150,0 тыс. рублей;

на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не  

предусмотрены.

Подпрограмма 7 * «Развитие детско-юношеского спорта» –    65 933,0 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 31 905,3 тыс. рублей;

 в 2016 году – 34 027,7 тыс. рублей;

на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не  

предусмотрены.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 65 583,0 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 31 755,3 тыс. рублей;

 в 2016 году – 33 827,7 тыс. рублей;

 на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не  

 предусмотрены.

– республиканского бюджета – 350,0 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 150,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 200,0 тыс. рублей;

 на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не  

 предусмотрены.

Ожидаемые результаты реализации программы

- всем детям в возрасте от 3 до 7 лет с 2016 года представлена возможность получения дошкольного образования;

- увеличение удельного веса обучающихся по новым стандартам с 64% до 100%;

- увеличение удельного веса образовательных учреждений, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС до 85%;

- увеличение удельной численности обучающихся, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших документ об образовании, до 100%;

- увеличение доли выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, с 96,5% до 100%;  

- увеличение доли обучающихся, ставших призёрами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников   до 30;

- увеличение удельной численности обучающихся в системе дополнительного образования до 70%;

- увеличение удельной численности педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку не ниже 65% (ежегодно); 

- увеличение удельного веса услуг, оказываемых в сфере образования в электронном виде, в общем объёме услуг, оказываемых в сфере образования, с 14% до 28,5%.




Развитие культуры города Черкесска

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА"

Ответственный исполнитель программы

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска

Соисполнители программы

Отсутствуют

Участники программы

1. Мэрия муниципального образования города Черкесска;

2. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска;

3. Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2017 года включительно);

4. Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска   (с 2018 года)

Подпрограммы программы

1. «Организация культурно- досуговой деятельности в городе Черкесске»;

2. «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»;

3. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Ведомственные целевые программы

Отсутствуют

Цели программы

1) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;

2) Реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ, обеспечение максимальной доступности дополнительного образования детей и подростков города Черкесска

Задачи программы

1) развитие творчества и культурного потенциала города, обеспечивающего конкурентоспособность и эффективную имиджевую политику города Черкесска;

2) совершенствование деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров и создание условий для качественного обслуживания населения. Сохранению и использованию библиотечных фондов;

3) создание благоприятных условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей города Черкесска в качественных услугах в сфере культуры

4) обеспечение доступности, повышения эффективности и качества услуг дополнительного образования детей;

5) создание эффективного управления сферой культуры.

Целевые индикаторы и показатели программы

-повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%).

Сроки и этапы реализации программы

2015-2024 гг. на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается.

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации Программы за 2015-2024 годы составляет 1 460 051,6 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 81 359,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 57 316,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 137 119,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 138 144,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 135 861,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 152 363,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 278 440,2 тыс. рублей (оценка);

в 2022 году – 159 641,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 159 790,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 160 014,3 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета - 1 313 954,7 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 81 320,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 57 279,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 119 202,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 136 960,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 135 263,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 151 912,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 152 569,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 159 641,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 159 790,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 160 014,3тыс. рублей.

-республиканского бюджета- 25 176,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 805,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 209,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 462,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 119 286,2 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 35,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 94,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 91,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 118 990,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 1 633,9 тыс. рублей, из них по годам:

  

 в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 181,6 тыс. рублей;

 в 2018 году – 284,8 тыс. рублей;

 в 2019 году – 297,7 тыс. рублей;

 в 2020 году – 451,3 тыс. рублей;

 в 2021 году – 418,5 тыс. рублей;

 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы  финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм за счет местного бюджета составляет:

 

Подпрограмма 1 «Организация культурно - досуговой деятельности в городе Черкесске»- 449 408,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 69 357,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 60 666,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 49 944,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 42 927,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 39 625,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 37 263,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 34 776,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 34 781,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 34 833,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета - 420 678,6  тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 69 319,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 42 784,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 48 859,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 42 629,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 30 813,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 36 644,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 34 776,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 34 781,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 34 833,0 тыс. рублей.

-республиканского бюджета- 18 500,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 800,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 38,4 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году- 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 1 633,9 тыс. рублей, из них по годам:

  

 в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 181,6 тыс. рублей;

 в 2018 году – 284,8 тыс. рублей;

 в 2019 году – 297,7 тыс. рублей;

 в 2020 году – 451,3 тыс. рублей;

 в 2021 году – 418,5 тыс. рублей;

 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске» – 108 144,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 7 944,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 8 827,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 11 167,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 12 462,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 11 264,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 11 281,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 452,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 12 486,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 12 527,3 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 107 872,1 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 7 907,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 8 792,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 11 068,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 12 362,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 11 264,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 11 281,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 452,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 12 486,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 12 527,3 тыс. рублей.

республиканского бюджета - 14,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 5,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 9,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 257,7 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 35,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 94,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 91,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесске» за счет средств местного бюджета – 853 564,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 75 386,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 96 411,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 224 708,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 107 163,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 107 266,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 107 392,5 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 728 111,8 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 75 185,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 96 411,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 99 455,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 107 163,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 107 266,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 107 392,5 тыс. рублей.

республиканского бюджета - 6462,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2016 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2017 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2018 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2019 году -  200,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 262,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 118 990,1 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 118 990,1  тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 49 031,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 4 271,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 4 135,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 4 458,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 4 962,5тыс. рублей;

в 2019 году - 5 085,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 062,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 5 187,9 тыс. рублей.

в 2022 году – 5 250,2 тыс. рублей;

в 2023 году – 5 255,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 5 261,5 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

создание благоприятных условий для улучшения культурно - досугового обслуживания населения;

- создание условий для доступности участия всего населения в социокультурную деятельность;

- обеспечение уровня удовлетворенности населения города Черкесска качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры не ниже 90 процентов;

- предоставление доступа и увеличение количества посещений учреждений культуры (библиотек, клубных формирований и т.д.);

- улучшение качества учебного процесса в учреждениях дополнительного образования и расширение перечня реализуемых образовательных программ;

- повышение уровня организации управления в сфере культуры и искусства.